Akob писал(а):1.Пробую всім працівникам через "Редагувати відмічені" проставити створений банк (працівників відмітив)
Не проставляє!?
Кожен запис окремо редагує нормально.
Так, у довіднику персоналу не можна проставити масово дані банку. Але це Вам і не потрібно
Akob писал(а):2.Пробую настроїти формат експорту для виплати з/п через банк.
Це робиться через "довідник ощадкас ->редагування->експорт" чи ні?
Можна якийсь приклад? Виплата буде робитися через відомість.
Щоб мати можливість експортувати дані для виплати зп через банк, треба використовувати документ "Відомість (VD)", довідник "Місця перерахувань" і довідник "Ощадні каси".
Ощадні каси1. Відкриваєте довідник ощадних кас і додаєте необхідні записи про банки.
2. На вкладці "Експорт" (як Ви вже здогадалися) треба проставити мітку налаштування експорту і назву файла, який зекспортується. Наприклад, в полі "Назва формату експорту" значення BANK (тоді налаштування має бути у файлі BANK.xml), а в полі "Вираз для імені файлу" - "KARTKA.DBF". Для налаштування експорту треба 2 файли: власне налаштування і шаблон. Ці налаштування треба покласти в папку з налаштуваннями бази (наприклад, pgdpbase) по аналогії з налаштуванням клієнт-банку, тобто в папці pgdpbase/clbank/export має знаходитися xml з налаштуванням експорту, а в папці pgdpbase/clbank/export/template - шаблон. Щоб було зрозуміліше, завантажте архів нижче і розархівуйте в папку з налаштуваннями Вашої бази.
Місця перерахувань1. Треба створити довідник "Типи перерахувань" виду "Зі скороченими найменуваннями" і піддовідник довідника "Персонал" з назвою "Місця перерахувань" виду "Місця перерахувань".
2. Далі треба проставити в параметрах системи в розділі "Місця перерахувань" коди цих довідників.
3. У довіднику "Типи перерахувань" треба додати 2 записи: "1. Зарплата" (в полі "Скор.назва" написати ZP) і "2. Аліменти" (в полі "Скор.назва" написати ALIM).
4. Відкрити довідник персоналу, вибрати пункт контекстного меню "Місця перерахувань" і для кожного співробітника додати місце перерахування (для всіх додається як мінімум один запис з типом "1. Зарплата").
Документ "Відомість (VD)"1. В параметрах папки потрібно поставити галочки в полях "Розрахунки по ЗП" і "Використовувати місця перерахування" та проставити коди довідників місць і типів перерахувань.
2. Додати документ в папку, обов'язково вказавши тип перерахування.
3. На доданому документі вибрати пункт контекстного меню "Перегляд сум перерахувань", а потім "Експорт перерахувань" (далі вказати дату і папку, в яку вивантажити файл, ощадкасу (банк), натиснувши клавішу Enter, і натиснути кнопку "Ок"). По вказаному шляху у Вас створиться файл з такою назвою, як Ви вказали в полі "Вираз для імені файлу" в довіднику ощадкас.
Akob писал(а):3."Номер рахунку" у довіднику 2 (закладка "Додаткова інформація") і "на особ.рахунок" у наказі на перерахування
з/п на картку це одне і те ж? Якщо так, то чому "Номер рахунку" не підтягується в наказ,якщо ні то для чого
"Номер рахунку" використовується?(може бути і декілька карток в різних банках в принципі)
Є в мене підозра, що прийдеться імпортувати дані в наказ на перерахування з/п на картку, це так?
Вам взагалі не потрібно використовувати наказ "Перерахування з/п в ощадкасу (на картку)" і номер рахунку з закладки "Довідкова інформація" довідника персоналу. Достатньо використовувати документ "Відомість (VD)" з місцями перерахувань.