приходование услуг.

Вопросы по работе подсистемы "Учет товаро-материальных ценностей" в "Дебет Плюс V12"

приходование услуг.

Сообщение alexx » Чт фев 04, 2010 4:09 pm

Как можно в Дебет плюс вести учет выполненых работ. Например, учет ремонта бытовой техники.
Аватара пользователя
alexx
Интересующийся
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 4:02 pm

Сообщение Гость » Чт фев 04, 2010 4:34 pm

Да, можно. Например, в подсистеме CRM добавлять задания на ремонт, а потом на их основе создавать счета за выполненные роботы (при этом, название задания будет добавляться в справочник номенклатуры автоматически).
2й вариант: добавлять бухгалтерские справки (BS), при этом номенклатура не создается.
3й вариант: при заполнении расходной накладной (NK), помимо перечня товаров добавляете номенклатуру услуги (только не забывайте указывать вид номенклатуры при заполнении её шаблона - услуги)
Гость
 

Сообщение alexx » Пт фев 05, 2010 10:46 am

Спасибо!!!!
Аватара пользователя
alexx
Интересующийся
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 4:02 pm

Приходование услуг

Сообщение Markevi4 » Пн июн 07, 2010 4:46 pm

Добрый день. Подскажите где я ошибаюсь. Мне нужно учесть затраты на интернет. По договору мы оплачиваем в начале месяца счёт (150грн)и затем в конце месяца приходит акт и налоговая накладная. Как я делал:

1.) Получив счёт на оплату, я оформляю "Исходящее платёжное поручение" оплата услуг 20%. 150грн с НДС. Программа мне предлагает 2 проводки: Д 631 К 311(150грн) и Д 118 К 118 (125грн)
Смысл второй проводки непонятен. Она в принципе не мешает, но хотелось бы понимать.

2) В конце месяца, получив акт, я приходую услугу документом "Бухгалтерская справка" BS 1. Заполняю контрагента, номер договора, сумму, начало: 01.04, конец: 30.04, дата оплаты: 02.04 контр.дата: 30.04.
При попытке сохранить Выдаёт ошибку: Premature end of file

В связи с этим 2 вопроса: как быть и что делать ? )))

Как я понимаю должны в итоге пройти проводки: Д 118 К 631 (125грн) и Д 641/4 К 631 (25грн) и когда проведётся накладная: проводка Д 644 К 641/4. (25грн) Но посмотреть что получится не могу.

Версия программы самая последняя
Аватара пользователя
Markevi4
Активист
Активист
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср июн 02, 2010 8:51 am
Откуда: Александр

Re: Приходование услуг

Сообщение Галина » Вт июн 08, 2010 9:15 am

Markevi4 писал(а):1.) Получив счёт на оплату, я оформляю "Исходящее платёжное поручение" оплата услуг 20%. 150грн с НДС. Программа мне предлагает 2 проводки: Д 631 К 311(150грн) и Д 118 К 118 (125грн)
Смысл второй проводки непонятен. Она в принципе не мешает, но хотелось бы понимать.

Абсолютно правильная проводка для валовых расходов. Она формируется по первому событию.

Markevi4 писал(а):2) В конце месяца, получив акт, я приходую услугу документом "Бухгалтерская справка" BS 1. Заполняю контрагента, номер договора, сумму, начало: 01.04, конец: 30.04, дата оплаты: 02.04 контр.дата: 30.04.
При попытке сохранить Выдаёт ошибку: Premature end of file

Ошибка будет исправлена в следующей версии :). Чтобы оприходовать услугу можете добавлять проводки непосредственно в журнал регистрации проводок.

Markevi4 писал(а):Как я понимаю должны в итоге пройти проводки: Д 118 К 631 (125грн) и Д 641/4 К 631 (25грн) и когда проведётся накладная: проводка Д 644 К 641/4. (25грн)

Первая проводка не имеет смысла, потому что она делается с балансового счета на забалансовый и при расчете баланса предприятия он не сойдется. Так что правильно Д 118 К 118. Вторая и третья проводки формируются по бухгалтерской справке. В следующей версии третью уберем. Для ее формирования необходимо внести налоговую накладную в папку "Налоговые накладные полученные (NN)".
Аватара пользователя
Галина
Консультант
 
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2008 6:34 pm

Сообщение Markevi4 » Вт июн 08, 2010 1:41 pm

Девушки. Я совсем запутался. :? )))

Получается что после проведения "Платёжного поручения исходящего" мне следует в "Журнале проводок" сделать проводку Д 641/4 К 631 числом оплаты. И вообще не привязываться к акту (Бухгалтерской справке). А когда получу Налоговую Накладную провести её документом "Налоговые накладные полученные" отразив налоговый кредит датой фактического получения накладной по почте?

Может мне правильней сделать как предоплату. При оплате в начале месяца "Платёжное поручение исходящее" Д371 К 311(150грн), Д118 К118(125грн). А когда получу акт в "Журнале проводок" проведу Д631 К 371(150грн) и Д641/4 К631 (25) . И соответственно отдельно отразить НК через "Налоговые накладные полученные" Д644 К641/4 .
Аватара пользователя
Markevi4
Активист
Активист
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср июн 02, 2010 8:51 am
Откуда: Александр

Сообщение Галина » Вт июн 08, 2010 2:19 pm

Добавить проводки в журнал регистрации проводок я Вам предложила временно, пока не выйдет новая версия :). Вообще бухгалтерская справка является неким аналогом проводки, поэтому ничего страшного не произойдет. Что касается настройки проводок, то это настройки базы и при обновлении версии они у Вас не изменятся. Если есть желание, напишите нам на электронную почту и мы вышлем вам новые настройки с инструкцией.
Аватара пользователя
Галина
Консультант
 
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2008 6:34 pm

Сообщение Markevi4 » Пт июн 18, 2010 2:54 pm

Всё. Не прошло и недели как я разобрался с приходованием услуг. Галина - Спасибо огромное!!!! )))) Работа кипит!!!

На когда планируется выход обновления следующего? Ну...где "Бух. справка" будет по новому работать?
Аватара пользователя
Markevi4
Активист
Активист
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср июн 02, 2010 8:51 am
Откуда: Александр

Сообщение Галина » Пт июн 18, 2010 3:01 pm

Новая версия выйдет примерно через неделю-две.
Аватара пользователя
Галина
Консультант
 
Сообщения: 235
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2008 6:34 pm


Вернуться в Учет ТМЦ

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron