Доброго дня!
Щойно почав працювати з підсистемою "Облік касових операцій" і виникло ряд запитань і помилок.
Документ "Оплата от покупателей (НДС 0%)"
1. При спробі вибрати Договір № видає повідомлення "Не заполнен код контрагента", а де його вказувати?
2. При формуванні проведень виникає повідомлення
3. Чи реально налаштуваннями(тобто без зміни коду) змінити поле "Прийнято від" з текстового на посилання на довідник?