ввод системы в эксплуатацию

ввод системы в эксплуатацию

Сообщение Irisha » Пт мар 02, 2007 3:37 pm

"Непосредственно за счетом "63" закреплен справочник аналитики "поставщики-покупатели". В этом случае обязательным является ввод остатков по поставщикам. " - расскажите, как это сделать.
Аватара пользователя
Irisha
Интересующийся
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2007 3:28 pm

начальные суммовые остатки

Сообщение slava » Пт мар 02, 2007 6:56 pm

В справке к системе посмотрите посмотрите Дебет плюс\свод балансв\начальные остатки или Дебет плюс\ввод системы в эксплутатацию\начальные суммовые остатки. Если непонятно пишите - накатаем видеоролик. О всех недостатках документации, пожалуйста, сообщайте.
slava
Консультант
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2006 4:00 pm

ïåðåäåëêà âûõëîïíîé ñèñòåìû

Сообщение Vovi » Пн мар 12, 2007 10:55 am

Íàäîåëî ïèòü âîäó ñ õëîðêîé? Íå ðàäóåò ÷àé ñ ïðèâêóñîì èçâåñòè? Åñòü âàðèàíò: 19 ëèòðîâûå áóòûëè ñ ïðèðîäíîé ìèíåðàëüíîé âîäîé Ñåíåæñêàÿ» ïî àíòèêðèçèñíîé öåíå â 120ð.* ñ äîñòàâêîé â îáùàãó (ìî .
Последний раз редактировалось Vovi Сб дек 26, 2009 3:02 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
Vovi
Интересующийся
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 10:50 am

Сообщение Veronika » Пн мар 12, 2007 11:26 am

Справочная система не успевает за усовершенствованиями. Язык меняется в СЕРВИС-УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ-ОТОБРАЖЕНИЕ.
Аватара пользователя
Veronika
Консультант
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пн сен 11, 2006 3:28 pm
Откуда: Вероника

Сообщение Елена » Пт авг 31, 2007 4:07 pm

Подскажите, как конкретно закрепляется остаток по каждому поставщику. У меня при вводе системы в эксплуатацию 631 счет запросил только свернутое сальдо. Естественно в дальнейшем конечные сальдо считаются с ошибкой. Что делать? Надеюсь на скорый ответ.
Аватара пользователя
Елена
Уверенный пользователь
Уверенный пользователь
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 3:23 pm

Сообщение slava » Сб сен 01, 2007 7:51 pm

Елена писал(а):Подскажите, как конкретно закрепляется остаток по каждому поставщику. У меня при вводе системы в эксплуатацию 631 счет запросил только свернутое сальдо. Естественно в дальнейшем конечные сальдо считаются с ошибкой. Что делать? Надеюсь на скорый ответ.

Что вы делали и что именно у вас не получается7
Зайдите в перв.документы\начальные суммовые остатки\ввод изменение по счету. Станьте на "631"-ю запись, в контекстном меню віберите добавить. введите остаток по кредиту или дебету укажите код контрагента. Введите так остатки по всем контрагентам. Затем выберите режим "Установить расчетные суммы".
Прочитайте справку: Дебет плюс\свод баланса\начальные остатки\начальные суммовые остатки
slava
Консультант
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2006 4:00 pm

Сообщение Елена » Вс сен 02, 2007 5:17 pm

Спасибо большое за ответ. Получилось ввести остатки по контрагентам. Но сейчас есть новый вопрос: как в Дебет плюс правильно выписывать налоговые накладные, учитывая правило первого событие: отгрузка товара или получение предоплаты. Расскажите подробно, как отредактировать "Операции" в папке "выданные налоговые накладные". Спасибо.
Аватара пользователя
Елена
Уверенный пользователь
Уверенный пользователь
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 3:23 pm

Сообщение Елена » Чт сен 06, 2007 2:39 pm

Что-то не могу дождаться ответа на вопрос про налоговые накладные. А этот вопрос до сих пор для меня очень актуален. Help!
Аватара пользователя
Елена
Уверенный пользователь
Уверенный пользователь
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт авг 24, 2007 3:23 pm

Сообщение slava » Чт сен 06, 2007 10:29 pm

Елена писал(а):Что-то не могу дождаться ответа на вопрос про налоговые накладные. А этот вопрос до сих пор для меня очень актуален. Help!

Вы просто выписываете расходную накладную на реализацию ТМЦ или услуг. Система первое событие "ловит" атоматически. Вам ничего не нужно делать. Просто выберите в списке расходных накладных пункт "печать экземпляра" и, в появившемся списке форм, выберите печать налоговой накладной.
slava
Консультант
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2006 4:00 pm

Сообщение slava » Чт сен 06, 2007 10:36 pm

Елена писал(а):Расскажите подробно, как отредактировать "Операции" в папке "выданные налоговые накладные". Спасибо.

Если выдача накладных и налоговых накладных у вас происходит, в основном. синхронно, то использовать документ "выданные налоговые накладные, скорее всего, вам не нужно. В этом случае система, как-бы ведет виртуальные налоговые накладные, проявляющиеся как специальная форма печати для расходных накладных.
slava
Консультант
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Вт сен 12, 2006 4:00 pm


Вернуться в Общие вопросы по работе программы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron