Добрый день.
Помогите пожалуйста разобраться с порядком закрытия счетов ибо я похоже не правильно понял инструкцию и у меня выходит путаница.
Закончился 1-й квартал 11г. Делаем закрытие счетов с 01.01.2011 по 31.03.11. Расчитываем оборотную ведомость. Если всё верно, переносим закрывающие проводки в общий список. По оборотной ведомости делаем отчётный балланс за 1-й квартал.
Закончился 2-й квартал. Отчётный балланс мне нужен за 2 квартала. Значит и оборотную ведомость я делаю с 01.01.11 по 30.06.11. Делаю закрытие с 01.03.11 по 30.06.11 Делаю оборотную ведомость. Если расчитано верно, переношу проводки в общий список. Делаю отчётный баланс.
Аналогично поступаем с отчётом за 9 месяцев и год.
Правильный такой порядок действий, или закрытие счетов нужно делать за тот период. за который делаешь оборотную ведомость (за1-й кв, за два квартала, за три и за год) без переноса в общий список, а в список внести итогом только закрывающие проводки за год?
Это вопрос по методологии.
Теперь по сути проблемы.
Я нашёл ошибку в первом квартале 2010г(в закрытом периоде). Она не значительная, и на общий балланса не повлияет, но всёже решил исправить. Исправил. Сделал поновой закрытие счетов - и получил белиберду. Причём в общем списке одни проводки, а в списке "Закрывающие проводки" - появились помимо старых - новые, которые вообще непонятно откуда взялись. В итоге "смешались в кучу кони-люди" и уже оборотная ведомость за 2010 год получается явно неправильная.
.
Как сделать так, чтоб отменить все закрытия с 2010г. проведенные ранее и поновой, с "чистого листа" закрыть периоды поочерёдно?.